根據(jù)市國資委關(guān)于2023年度全市企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表和決算報表培訓(xùn)工作會議要求,集團(tuán)財務(wù)會計部倒排工期,制定計劃,安排專人對接審計及評估機(jī)構(gòu)工作進(jìn)度。面對金融監(jiān)管力度加大、新變更事務(wù)所溝通磨合、合并報表范圍廣等審計困難,集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào),經(jīng)財務(wù)會計部多渠道多層次溝通,克服重重困難,確保了財務(wù)決算審計工作順利推進(jìn)。
在集團(tuán)公司財務(wù)會計部及會計師事務(wù)所通力合作下,按時完成2023年度集團(tuán)公司合并報表的編制、上報和公示工作,滿足了國資委報表報送及公司發(fā)債的要求,維護(hù)了集團(tuán)公司的良好信譽(yù)。